Здравствуйте! У нас торговля стройматериалами и некоторые поставщики предоставляют возвратную тару. Мы в свою очередь эту тару предоставляем покупателю, который должен её вернуть по истечении 20 дней. Правильно ли мы делаем, что не начисляем на такую тару НДС (тара ведь не продается)? Как правильно в нашем случае отражать операции с возвратной тарой (мы на ОСНО) и как быть с НДС (начислять всё-таки или нет)?